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第十一章 練習題

卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

監盤庫存現金是注冊會計師證實被審計單位資產負債表所列現金是否存在的一項重要程序,被審計單位必須參加盤點的人員是()

  • A、會計主管人員和內部審計人員
  • B、出納員和會計主管人員
  • C、現金出納員和銀行出納員
  • D、出納員和內部審計人員
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下列各項中,最有可能防止員工挪用現金收入的內部控制措施是()

  • A、現金收取與應收賬款過賬之間的職責分離
  • B、壞賬沖銷由獨立于信用審批部門的主管授權
  • C、監督每日現金匯總袁與現金日記賬之間的核對
  • D、對現金日記賬和每日現金匯總表實施獨立的內部稽核

下列選項中,為獲取適當審計證據所實施的審計程序和審計目標最相關的是()

  • A、對已盤點的被審計單位存貨進行檢查,將檢查結果與盤點記錄核對,以確定存貨的計價準確性
  • B、從被審計單位銷售發票中選取樣本,追查至對應的發貨單,以確定銷售的完整性
  • C、實地觀察被審計單位固定資產,以確定固定資產的所有權
  • D、復核被審計單位編制的銀行存款余額調節表,以確定銀行存款余額的正確性

在貨幣資金內部控制的關鍵環節中,下列存在重大缺陷的是()

  • A、財務專用章由專人保管,個人名章由本人或其授權人員保管
  • B、對重要貨幣資金支付業務,實行集體決策
  • C、現金收入及時存入銀行,特殊情況下,經主管領導審查批準方可坐支現金
  • D、指定專人定期核對銀行賬戶,每月核對一次,編制銀行存款余額調節表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符

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