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2017年10月審計學
卷面總分:120分
試卷年份:2017
是否有答案:有
作答時間:
注冊會計師王魏對某公司貨幣資金內部控制狀況進行調查,發現以下情況:
(1)出納員負責現金收付,收取、保管和開具銀行支票,保管法人代表印鑒,開具 銷售發票,登記現金和銀行存款日記賬,不定期盤點現金,每年編制一次銀行存款余額調節表(不論收到幾張對賬單),三天去一次銀行存取現金,并收取 銀行賬單。
(2)三名會計員分別登記現金、銀行存款總賬及收入、費用總賬和明細賬,但不了 解銀行存款未達賬項,也不作任何賬務處理。
(3)副總經理以上領導及經批準的特殊人員,可以根據需要到出納員處開取印章齊 全的空白支票,供用款之需。
(4)出差人員可以到出納員處預支差旅費,經填寫特地印制的借條,經副總經理以上領導批準后付款,借條抵作庫存現金,不進行賬務處理,出差人員回來報銷后收回借條銷毀。
【要求】指出上述內部控制存在的缺陷,并提出相應的改進建議(在答題紙上列表作答)。
存在的問題 | 改進建議 |
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