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第六章 練習題

卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

下列不屬于了解被審計單位及其環境時所需涉及的內容的是()

  • A、被審計單位所在行業狀況、法律環境與監管環境以及其他外部因素
  • B、被審計單位的目標、戰略以及相關經營風險
  • C、被審計單位業績的衡量與評價
  • D、以往年度的審計策略
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為了應對財務報表層次較高的重大錯報風險,注冊會計師可以提高審計程序的不可預見性。下列各項程序中,不能提高審計程序不可預見性的是()

  • A、采取不同的審計抽樣方法,使當期抽取的測試樣本與以前有所不同
  • B、對應收賬款進行函證時,將其函證賬戶的截止日期推遲
  • C、對以前由于低于設定的重要性水平而未曾測試過的固定資產進行測試
  • D、進行存貨監盤時,應事先通知被審計單位的盤點地點,以便其做好準備

內部控制的控制環境不包括()

  • A、管理層的理念和經營風格
  • B、職權與責任的分配
  • C、銷售授權
  • D、人力資源政策與實務

案例分析題C和D注冊會計師負責審計Y公司2010年度財務報表,于2010年12月1日至12月15日對Y公司的相關內部控制進行了解、測試與評價。c和D注冊會計師計劃實施以下程序以了解該公司相關內部控制:(1)詢問Y公司有關人員,并查閱相關內部控制文件。(2)檢查內部控制生成的文件和記錄。[要求]假定不考慮其他條件,請指出C和D注冊會計師還可以選擇實施哪些審計程序以了解相關內部控制。

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