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第五章 練習題

卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

答題卡
收起答題卡 ^

試題序號

審計工作底稿通常包括()

  • A、總體審計策略和具體審計計劃
  • B、分析表、問題備忘錄、重大事項概要
  • C、詢證函回函、管理層聲明書、核對表
  • D、有關重大事項的往來信件
  • E、對被審計單住文件記錄的摘要或復印件
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下列注冊會計師實施控制測試的必要情況有()

  • A、風險評估程序不能識別出重大錯報風險
  • B、在評估認定層次重大錯報風險時,預期控制的運行是有效的
  • C、僅實施實質性程序不足以提供認定層次充分、適當的審計證據
  • D、評估的重大錯報風險較高
  • E、實質性程序應對評估的重大錯報風險的

分析程序

案例分析題注冊會計師李正在對南華公司2010年度財務報表進行審計時,收集到以下五組市計證據:(1)收料單與購貨發票。(2)銷貨發票副本與產品出庫單。(3)領料單與材料成本計算表。(4)存貨盤點表與存貨監盤記錄。(5)銀行詢證函回函與銀行對賬單。[要求]請分別說明每組審計證據中哪項審計證據較為可靠,并簡要說明理由。

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