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陜西自考網> 試題題庫列表頁> 內部控制存在固有局限性的第一因素是

2022年4月審計學

卷面總分:100分     試卷年份:2022.04    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

內部控制存在固有局限性的第一因素是


  • A、在決策時人為判斷可能出現錯誤和由于人為失誤而導致內部控制失效


  • B、可能由于兩個或更多的人員進行串通或管理層凌駕于內部控制之上而被規避


  • C、被審計單位內部行使職能的人員素質不適應崗位要求


  • D、被審計單位實施內部控制的成本效益問題影響其職能


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公司治理職能和管理職能,以及管理當局對內部控制的態度、認識和措施等方面的內容,屬于內部控制要素中的


  • A、控制活動


  • B、控制環境


  • C、對控制的監督


  • D、信息系統與溝通


注冊會計師審計長期借款業務時,為確定“長期借款”賬戶余額的真實性,適當的函證對象是


  • A、企業聘用的律師


  • B、金融監管機構


  • C、企業的存款銀行


  • D、企業的主要股東


注冊會計師可能承擔的法律責任包括


  • A、警告


  • B、暫停執業


  • C、吊銷注冊會計師證書


  • D、賠償


  • E、刑事責任


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